中国注册会计师审计准则问题解答第18号——识别和应对第三方配合实施财务舞弊(2025年1月7日发布)毛燕庆 Mao Yan Qing2025年1月7日大约 28 分钟审计/中国注册会计师审计准则问题解答审计
中国注册会计师审计准则问题解答第19号——运用信息技术识别与应对舞弊风险(2025年1月7日发布)毛燕庆 Mao Yan Qing2025年1月7日大约 24 分钟审计/中国注册会计师审计准则问题解答审计
浙江省注册会计师协会 广东省注册会计师协会专业技术(指导)委员会专家提示(第12号)——舞弊风险的识别与应对(浙注协〔2025〕1号)毛燕庆 Mao Yan Qing2025年1月2日大约 49 分钟审计/地方注协审计
中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求(2024年12月31日发布)毛燕庆 Mao Yan Qing2024年12月31日大约 65 分钟审计/中国注册会计师独立性准则审计
浙江省注册会计师协会专业技术委员会专家提示(第11号)——评估业务实务问题解答(二)(浙注协〔2024〕128号)毛燕庆 Mao Yan Qing2024年12月30日大约 28 分钟审计/地方注协审计
江苏省注册会计师协会专业技术委员会专家提示第3号——注册会计师从事高校内部管理领导干部经济责任审计工作专家提示(2024)毛燕庆 Mao Yan Qing2024年12月27日大约 7 分钟审计/地方注协审计
重庆市注册会计师协会专业技术委员会专家提示(第九期)——关于执行国有企业领导干部经济责任审计中对非财务信息关注的风险提示函(渝会协函〔2024〕21号)毛燕庆 Mao Yan Qing2024年12月17日大约 18 分钟审计/地方注协审计
北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对——在建工程和购置资产(京会协专〔2024〕8号)毛燕庆 Mao Yan Qing2024年12月13日大约 33 分钟审计/地方注协审计